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    发布日期:2026-01-29 22:33    点击次数:60

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    债券代码: 148336.SZ                      债券简称: 23 浙建 01 债券代码: 148337.SZ                      债券简称: 23 浙建 02                   中国海外金融股份有限公司            对于浙江省竖立投资集团股份有限公司          变更司帐师事务所的临时受托经办事务呈报                     债券受托经管东说念主  (住所:北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)                   签署日历:2024 年 12 月                    声       明   本呈报依据《公司债券刊行与往返经管见解》、《公司债券受托经管东说念主执业步履准 则》等关系礼貌,凭证浙江省竖立投资集团股份有限公司(以下简称“浙江建投”、“发 行东说念主”)公开信息败露文献及刊行东说念主出具的关系讲明和提供关系费力等,由“浙江省建 设投资集团股份有限公司 2023 年面向专科投资者公开拓行公司债券(第一期)”(以下简 称“本期债券”)的债券受托经管东说念主中国海外金融股份有限公司(以下简称“中金公 司”、“受托经管东说念主”)编制。   本公告仅对公司债券受托的关系事项进行讲明,不组成针对公司债券的任何投资 提议。投资者支吾关系事宜作念出寂然判断,而不应将本呈报中任何骨子据以行为受托 经管东说念主所作的承诺或声明。   凭证刊行东说念主于 2024 年 12 月 11 日公告的《对于变更司帐师事务所的公告》(以下 简称“   《公告》”),刊行东说念主波及更换司帐师事务所,具体情况如下:   一、关系首要事项情况   拟聘请的司帐师事务所称号:天健司帐师事务所(额外无为合资)(以下简称“天 健司帐师事务所”)   原聘请的司帐师事务所称号:大华司帐师事务所(额外无为合资)(以下简称“大 华司帐师事务所”)   变更原因及前任司帐师的异议情况:详尽酌量公司业务发展情况和合座审计的需 要,聚拢商场情况,公司拟聘请天健司帐师事务所为公司 2024 年度财务呈报审计机构 以及里面限度审计机构。公司就变更司帐师事务所关系事项与原聘请司帐师事务所进 行了充分交流,两边均已阐发就本次变更司帐师事务所事项无异议。大华司帐师事务 处所为公司提供审计办事时候, 勤劳、尽职、切实推论了审计机构应尽的职责,公司 对其多年来的深沉使命和讲究办事暗意感谢。   公司董事会及董事会审计委员会对本次变更司帐师事务所事项无异议,武艺项尚 需提交公司 2024 年第二次临时激动大会审议。   本次变更司帐师事务所合适财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘司帐师事务所经管见解》(财会〔2023〕4 号)的礼貌。   (一)变更司帐师事务所的基本情况   (1)基本信息 事务所称号      天健司帐师事务所(额外无为合资) 竖立日历       2011年7月18日       组织体式        额外无为合资 注册地址       浙江省杭州市西湖区灵隐街说念西溪路128号            王国海          2023年末合资东说念主数   238东说念主 首席合资东说念主                         量            注册司帐师                     2,272东说念主                签署过证券办职业务审计呈报的注册会    836东说念主                计师 东说念主员数目                业务收入总数   34.83亿元                审计业务收入   30.99亿元 计)业务收入                证券业务收入   18.40亿元                客户派系     706家                审计收费总数   7.21亿元                         批发和零卖业,科学相关和技巧办职业,电 (含A、B股)审                力、热力、燃气及水分娩和供应业,水利、环境                波及主要行业   和大家设施经管业,农、林、牧、渔业,租借和 计情况                         商务办职业,金融业,房地产业,采矿业,建                         筑业,详尽,交通输送、仓储和邮政业,文                         化、体育和文娱业,卫生和社会使命等。                本公司同业业上市公司审计客户派系     8   (2)投资者保护才略   天健司帐师事务所(额外无为合资)具有讲究的投资者保护才略,已按照关系 法律律例条目计提职业风险基金和购买职业保障。末端 2023 年末,累计已计提职业 风险基金和购买的职业保障累计补偿名额统统跳跃 2 亿元,职业风险基金计说起职业 保障购买合适财政部对于《司帐师事务所职业风险基金经管见解》等文献的关系礼貌。 天健近三年未因执业步履在关系民事诉讼中被判定需承担民事包袱。   (3)诚信记载   天健司帐师事务所(额外无为合资)近三年(2021 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日)因执业步履受到行政处罚 3 次、监督经管措施 15 次、自律监管措施 9 次,未受到 刑事处罚和规律刑事包袱。65 名从业东说念主员近三年因执业步履受到行政处罚 9 东说念主次、监督管 理措施 38 东说念主次、自律监管措施 21 东说念主次、规律刑事包袱 3 东说念主次,未受到刑事处罚。   (1)基本信息                     署名注册司帐       署名注册司帐   款式质料复核  基本信息       款式合资东说念主                       师            师        东说念主员 姓名         胡燕华      潘晶晶          项巍巍      暂未细目,由 何时成为注册 2000 年       2007 年       2013 年   于天健司帐师 司帐师                                       事务所正在进                                           行款式质控复 何时启动从事 1999 年       2005 年       2009 年                                           核东说念主员的指派 上市公司审计                                           使命,因此目 何时启动在本 2000 年       2007 年       2013 年                                           前尚无法细目 所执业                                           公司 2024 年度 何时启动为本 2024 年       2024 年       2024 年   审计项指标质 公司提供审计                                    控复核东说念主 员。 办事                                        公司将在天健                                           司帐师事务所            近三年签署华                     近三年签署百 近三年签署晶 细目款式质料            东医药、华是 近三年签署或              大集团、晶盛 盛机电、宏鑫 复核东说念主员后及            科技、锋龙股 复核上市公司              机电、镇海股 科技、华是科 时败露关系东说念主            份、寰球数码 审计呈报情况              份 等 上 市 公 司 技 等 上 市 公 司 员信息。            等上市公司年                     年度审计呈报       年度审计呈报            度审计呈报   (2)诚信记载   款式合资东说念主、署名注册司帐师近三年(不存在)因执业步履受到刑事处罚,受到 证监会过火派出机构、行业左右部门等的行政处罚、监督经管措施,受到证券往返所、 行业协会等自律组织的自律监管措施、规律刑事包袱的情况。   (3)寂然性   天健司帐师事务所(额外无为合资)及款式合资东说念主、署名注册司帐师不存在可能 影响寂然性的情形。   (4)审计收费 财务呈报审计用度 670 万元里面限度审计用度 90 万元),本期审计用度系凭证公司的 业务限制、所处行业和司帐处理复杂过程等多方面要素,聚拢年报审计需配备的审计 东说念主员情况和干与的使命量以及事务所的收费圭臬,由浙江省国资委调和组织,通过公 开招投标情状细目。   (二)拟变更司帐师事务所的情况讲明   公司前任司帐师事务所为大华司帐师事务所(额外无为合资),已为公司提供审计 办事 3 年。在为公司提供审计办事时候,一直坚握寂然审计原则,勤劳尽职,公允独 未必发表审计意见,客不雅、公平、准确地反应了公司财务情况,切实推论了审计机构 的包袱,对公司 2023 年度财务呈报进行审计并出具了圭臬无保属意见的审计呈报。公 司不存在已交付前任司帐师事务所开展部分审计使命后解聘前任司帐师事务所的情况。   为充分保障公司审计使命安排,更好地稳妥公司未来业务发展及次第化需要,综 合酌量商场信息,基于审慎性原则以及公司对审计办事的需求,凭证《国有企业、上 市公司选聘司帐师事务所经管见解》(财会〔2023〕4 号)以及《浙江省省属企业选聘 司帐师事务所审计经管见解的奉告》(浙国资财评202425 号)的关系礼貌,经浙江省 国资委调和组织招标,通过开展公开竞标,细目中标机构为天健司帐师事务所(额外 无为合资)。本次拟聘请司帐师事务所是酌量公司业务发展情况及合座审计的需要,结 合商场情况,不存在与前任司帐师事务处所使命安排、收费、意见等方面存在不对的 情形。   公司已就本次变更司帐师事务所事项与前后任司帐师事务所进行了交流,两边均 已阐发就本次变更司帐师事务所事项无异议。前后任司帐师事务所将按照《中国注册 司帐师审计准则第 1153 号—前任注册司帐师和后任注册司帐师的交流》和其他关系要 求,积极交流作念好后续关系互助使命。   (三)拟变更司帐师事务所推论的方法   公司于 2024 年 12 月 10 日召开审计委员会 2024 年第五次会议,审议通过了《关 于变更司帐师事务所的议案》,觉得天健司帐师事务所(额外无为合资)在执业天赋、 专科胜任才略、投资者保护才略、寂然性、质料经管水平及诚信记载等方面知足公司 对审计机构的条目。公司 2024 年度变更司帐师事务所的原理充分、稳妥,选聘方法依 法合规,首肯聘请天健司帐师事务所(额外无为合资)为公司 2024 年度审计机构,并 提交公司董事会审议。   公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第四十五次会议、第四届监事会第三 十一次会议,分离审议通过了《对于变更司帐师事务所的议案》,首肯聘请天健司帐师 事务所(额外无为合资)为公司 2024 年度财务呈报审计机构以及里面限度审计机构。   本次《对于变更司帐师事务所的议案》尚需提交公司 2024 年第二次临时激动大会 审议, 并自公司激动大会审议通过之日起收效。   二、影响分析和支吾措施   凭证刊行东说念主《公告》,本次变更司帐师事务所主要系详尽酌量公司业务发展情况和 合座审计需要。展望本次变更对刊行东说念主公司科罚、泛泛经管、分娩磋商及偿债才略没 有首要不利影响。   中金公司行为本期债券的受托经管东说念主,为充分保障债券投资东说念主的利益,推论债券 受托经管东说念主职责,在获悉关系事项后,中金公司就关系事项与刊行东说念主进行了交流,根 据《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》和《受托经管左券》的关系礼貌出具本受托 经办事务临时呈报。   中金公司后续将密切关怀刊行东说念主对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券握有 东说念主利益有首要影响的事项,并将严格按照《公司债券受托经管东说念主执业步履准则》、《募 集讲明书》及《受托经管左券》等礼貌和商定推论债券受托经管东说念主职责。   特此提请投资者关怀关系风险,请投资者对关系事宜作念出寂然判断。   (以下无正文)  (本页无正文,为《中国海外金融股份有限公司对于浙江省竖立投资集团股份有 限公司变更司帐师事务所的临时受托经办事务呈报》之签章页)                          中国海外金融股份有限公司                                年   月   日



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